|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1572-56-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE CALZADO DESDE 1572-2-R124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1572-2-R124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Junji - XV Región - Arica |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
46502,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OVERLAND |
|
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.995.160-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OVERLAND |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53111601
| Zapatos de hombre | 5 | Par | Zapato de seguridad, descripción y tallas en bases técnicas. Se consideran zapatos de hombre y mujer | BOTIN SEGURIDAD MODELO 3431 SE ADJUNTA FICHA TECNICA |
$ 48.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 244.750
|
$ 244.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 244.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.502
|
|
$ 291.252
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.