Orden de Compra. Nº
1572-83-SE25
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MATERIAL DE ENSEÑANZA P01
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1572-83-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ENSEÑANZA P01
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1572-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - XV Región - Arica
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 451 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna
Arica
Impuesto
209271,7
Dirección de Envío de la Factura
Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PETIWI
Razón Social
MAPA SPA
R.U.T.
77.964.116-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PETIWI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60122003
Agujas de coser a mano
47
Pack
AGUJA PUNTA ROMA, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.502
$ 12.502
44121619
Sacapuntas
66
Unidad
SACA PUNTA DOBLE, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.126
$ 27.126
60123601
Pegamento de purpurina
43
Pack
BLISTER ESCARCHA, DE ACUERDO CN EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 2.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.117
$ 91.117
42141502
Palitos con casquillo de fibra
78
Paquete
PALOS DE HELADO GRUESOS DE COLORES SURTIDOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.130
$ 65.130
60124317
Masa de modelado
101
Pack
PLASTICINA COLORES, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.395
$ 90.395
44102001
Lámina para plastificar
44
Paquete
LAMINAS PARA PLASTIFICAR (POUCH) EN TERMOLAMINADORA, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 15.060,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 662.640
$ 662.640
60105805
Materiales educativos de análisis de colores personales
83
Pack
LIMPIAPIPAS COLORES SURTIDOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 986,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.838
$ 81.838
60121304
Espátulas de artista
59
Pack
ESPATULAS TEXTURAS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICAS
Según EETT adjuntas
$ 1.198,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.682
$ 70.682
Total Neto
$ 1.101.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 209.272
TOTAL OC
$ 1.310.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.