Orden de Compra. Nº1572-83-SE25 "MATERIAL DE ENSEÑANZA P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-83-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - XV Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 451 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna Arica
Impuesto 209271,7
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETIWI
Razón Social MAPA SPA
R.U.T. 77.964.116-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETIWI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60122003
Agujas de coser a mano47PackAGUJA PUNTA ROMA, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.502 $ 12.502
44121619
Sacapuntas66UnidadSACA PUNTA DOBLE, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.126 $ 27.126
60123601
Pegamento de purpurina43PackBLISTER ESCARCHA, DE ACUERDO CN EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 2.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.117 $ 91.117
42141502
Palitos con casquillo de fibra78PaquetePALOS DE HELADO GRUESOS DE COLORES SURTIDOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.130 $ 65.130
60124317
Masa de modelado101Pack PLASTICINA COLORES, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.395 $ 90.395
44102001
Lámina para plastificar44PaqueteLAMINAS PARA PLASTIFICAR (POUCH) EN TERMOLAMINADORA, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 15.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.640 $ 662.640
60105805
Materiales educativos de análisis de colores personales83PackLIMPIAPIPAS COLORES SURTIDOS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.838 $ 81.838
60121304
Espátulas de artista59PackESPATULAS TEXTURAS, DE ACUERDO CON EL PUNTO N°2 DE LAS BASES TECNICASSegún EETT adjuntas $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.682 $ 70.682
Total Neto $ 1.101.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.272
TOTAL OC $ 1.310.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.