Orden de Compra. Nº1572-964-SE16 "Adquisición Servicio de Guardia de Seguridad, SC 2"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1572-964-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicio de Guardia de Seguridad, SC 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1572-38-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - I Región - Arica
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 1949
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
Comuna 1
Impuesto 339285,66
Dirección de Envío de la Factura Ramon Carnicer Poniente #3186, Tierras Blancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA SOLEDAD
Razón Social SERVICIO DE PERSONAL Y SEGURIDAD PREVYSEG. LTDA
R.U.T. 76.235.243-5
Sucursal MARIA SOLEDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadContratación de un Servicio de Guardia de Seguridad para dependencias del J.I. SAN MIGUEL DE AZAPA de JUNJI de Arica y Parinacota. Ingresando en portal Mercado Público, el VALOR NETO MENSUAL, si es afecto a IVA.Valores de nuestra oferta correspondiente a especificaciones en licitación, valor mensual neto $ 1.785.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.714 $ 1.785.714
Total Neto $ 1.785.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.286
TOTAL OC $ 2.125.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.