Orden de Compra. Nº1573-187-SE25 "MATERIALES FUNGIBLES PARA JARDINES INFANTILES P01 SC 58.788"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1573-187-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FUNGIBLES PARA JARDINES INFANTILES P01 SC 58.788
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1573-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - II Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1046 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación SUCRE Nº 500
Comuna Antofagasta
Impuesto 1166026,485
Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETIWI
Razón Social MAPA SPA
R.U.T. 77.964.116-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PETIWI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas843UnidadSET DE 4 BROCHAS ACRÍLICAS MEDIDAS 2,4,6 Y 8 CON CUERPO DE MADERA.SET DE 4 BROCHAS ACRÍLICAS MEDIDAS 2,4,6 Y 8 CON CUERPO DE MADERA. $ 1.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.223 $ 1.400.223
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos766UnidadSET DE LENTEJUELAS 5 COLORES 15 GRS. CADA BOLSASET DE LENTEJUELAS 5 COLORES 15 GRS. CADA BOLSA $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.484 $ 669.484
60141018
Pompones864UnidadSET DE 78 POMPONES TAMAÑOS Y COLORES SURTIDOS.SET DE 78 POMPONES TAMAÑOS Y COLORES SURTIDOS. $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.272 $ 322.272
44121707
Lápices de colores628UnidadCAJA CON 6 BARRAS DE LÁPICES COSMÉTICOS INFANTILES, HIPOALERGÉNICO, 10GRS X BARRA. COLORES: AMARILLO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL Y NEGRO.CAJA CON 6 BARRAS DE LÁPICES COSMÉTICOS INFANTILES, HIPOALERGÉNICO, 10GRS X BARRA. COLORES: AMARILLO, BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL Y NEGRO. $ 2.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.700 $ 1.742.700
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1230UnidadCINTA ADHESIVA MASKING TAPE 18MMX40M UNIDADCINTA ADHESIVA MASKING TAPE 18MMX40M UNIDAD $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.360 $ 777.360
11111808
Arcilla común706UnidadGREDA PROFESIONAL DE 1 KILOGREDA PROFESIONAL DE 1 KILO $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.942 $ 710.942
31201613
Adhesivo re-usable1000UnidadCOLA FRIA ESCOLAR 120 ML.COLA FRIA ESCOLAR 120 ML. $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.000 $ 514.000
Total Neto $ 6.136.981
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.166.026
TOTAL OC $ 7.303.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.