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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1573-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO S.C N°56.425 ORDEN DE COMPRA DESDE 1573-30-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1573-30-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
SUCRE Nº 500 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
28739495,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SUCRE Nº 500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servilim |
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Razón Social |
JANINNA ANGELICA REYES LEYTON
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R.U.T. |
12.167.670-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servilim |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | Unidad | Servicio de aseo para Junji Antofagasta, Direccion Regional, provincial El Loa, bodega regional.
VALOR AÑO 2025: $M90
VALOR AÑO 2026: $M90
INICIO DEL SERVICIO: 13-02-2025
TERMINO 13-02-2027 | VALOR AÑO 2025: $M90
VALOR AÑO 2026: $M90
INICIO DEL SERVICIO: 13-02-2025
TERMINO 13-02-2027 |
$ 75.630.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.260.504
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$ 151.260.504
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Total Neto
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$ 151.260.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.739.496
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$ 180.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.