Orden de Compra. Nº1573-251-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1573-5-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1573-251-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1573-5-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1573-5-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - II Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra SUCRE Nº 500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 840
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación SUCRE Nº 500
Comuna Antofagasta
Impuesto 1037815,15
Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS
Razón Social ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS
R.U.T. 6.528.882-6
Sucursal ENRIQUE SAUL MIRANDA SANTIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadMANTENCION SERVICIO ZONA SUR CONTRATACIÓN ESTIMADA POR 12 MESES ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES P01 S.C N° 52.237 MANTENCION Y/O REPARACION DE EDIFICACIONES EN JARDINES INFANTILES JUNJI COSTA - ZONA SUR ESTIMADA POR 12 MESES ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A JARDINES INFANTILES P02 S.C N° 52.237 $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
Total Neto $ 5.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.815
TOTAL OC $ 6.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.