Orden de Compra. Nº1573-77-SE12 "CONSTRUCCION DE TABIQUE HABILITACION DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1573-77-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2012
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DE TABIQUE HABILITACION DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1573-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - II Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Washington 2461
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación SUCRE Nº 500
Comuna Antofagasta
Impuesto 35554,32
Dirección de Envío de la Factura SUCRE Nº 500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERMIN JOPIA CHAVEZ
Razón Social FERMIN ENRIQUE JOPIA CHAVEZ
R.U.T. 4.903.230-7
Sucursal FERMIN JOPIA CHAVEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102403
Servicios de revestimientos de muros9,04UnidadFORRO DE YESO CARTON DE 12,5 MM EN OFICINA OIRS   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.592 $ 88.592
72102403
Servicios de revestimientos de muros4,52UnidadCONSTRUCCION DE TABIQUE SIMPLE METALCON EN OFICINA DE OIRS  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.776 $ 39.776
72102403
Servicios de revestimientos de muros9,04UnidadPINTURA ESMALTE AL AGUA EN OFICINA OIRS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.760 $ 58.760
Total Neto $ 187.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.554
TOTAL OC $ 222.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.