|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1574-209-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-07-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS DE URGENCIA J.I. PAPELUCHO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
24700 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
REIHEROBRASCIVILES |
|
Razón Social |
OSCAR ANDRES AGUILAR CORTES
|
|
R.U.T. |
11.823.405-7 |
|
Sucursal |
REIHEROBRASCIVILES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | | Sellado provisorio de 26 batientes ventanales aéreos, reparación de 08 pestillos trancas, solución provisoria con enlatado de rotura de canoa pizarreño de techumbre de patio cubierto. |
$ 130.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 130.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.700
|
|
$ 154.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.