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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-306-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo equipos PMI, Ago-Sept 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-20-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROT Ingeniería Informática |
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Razón Social |
RICHARD ANTHONY OLMOS TAPIA
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R.U.T. |
13.529.905-7 |
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Sucursal |
ROT Ingeniería Informática |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 2 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA EL PROGRAMA P.M.I., MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA P.M.I., MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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43211508
| Computadores personales | 2 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA EL PROGRAMA P.M.I., MES DE AGOSTO DEL 2013 |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO DE IMPRESORA PARA EL PROGRAMA P.M.I., MES DE AGOSTO DEL 2013. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.