Orden de Compra. Nº1574-326-SE24 "PLAN - MAT.ASEO J. INFANTILES 2204007 SC55340"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-326-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN - MAT.ASEO J. INFANTILES 2204007 SC55340
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-41-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2275
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 364182,5
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Agendar entrega de 9:30 a 14:00 HRS, fono 51-2-563360 Con NICOLE GUERRERO - Adjunta Solicitud de Agendamiento 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial FLN
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA
R.U.T. 76.869.544-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial FLN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112208
Conjunto pulverizador10UnidadEnvase plastico de 0,5 lt con pulverizador para liquido limpiavidrios. (levantar necesidad por jardín)PULVERIZADOR DE 500CC COMPLETO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
12191601
Solventes de alcohol747UnidadAlcohol desinfectante para mudadores de sala cuna y desinfección de termómetros. Litros (dilución al 70%, vale decir 70cc alcohol + 30cc de agua proporciona 100 cc de solución) litrosALCOHOL DESNA AL 70% DE 1 L WINKLER $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904.850 $ 1.904.850
Total Neto $ 1.916.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.182
TOTAL OC $ 2.280.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.