Orden de Compra. Nº1574-331-SE16 "MANTENCION J.I. P.01 MES MAYO 2016, LIMARI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-331-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION J.I. P.01 MES MAYO 2016, LIMARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-19-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 304266
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AVELINO SEGUNDO
Razón Social AVELINO SEGUNDO GUTIERREZ GAMBOA
R.U.T. 10.883.092-1
Sucursal AVELINO SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL CHASQUITA DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°08" $ 177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600
30221012
Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL PAPELUCHO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°12" $ 221.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
30221012
Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°014" $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
30221012
Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°09" $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
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Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL LOMAS DE TUQUI DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°013" $ 319.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000
30221012
Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL CHASQUITA DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°010" $ 308.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.400 $ 308.400
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Jardines1Unidad no definida "OBRA MANTENCION EN JARDÍN INFANTIL LOS CONEJITOS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°011" $ 350.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.400 $ 350.400
Total Neto $ 1.601.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.266
TOTAL OC $ 1.905.666


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.