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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-350-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT J.I MES MAR-ABR-MAY SC 53058 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-2-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
280880,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS |
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Razón Social |
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
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R.U.T. |
6.520.092-9 |
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Sucursal |
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | OBRA MANTENCION EN J.I. LOS RATONCITOS DE LA COMUNA DE PUNITAQUI. VER DETALLE EN "ESTADO DE PAGO DEL 6 DE MARZO DE 2020" | |
$ 247.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.200
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$ 247.200
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | OBRA MANTENCION EN J.I. SAN JOSE OBRERO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO DEL 12 DE MARZO DEL 2020" | |
$ 100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | OBRA MANTENCION EN J.I. BICENTENARIO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EN ESTADO DE PAGO FECHA 29/04 AL 05/05 2020" | |
$ 1.131.120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.131.120
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$ 1.131.120
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Total Neto
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$ 1.478.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 280.881
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$ 1.759.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.