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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-361-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. J.I CHOAPA MES MAYO-JUNIO. SC 53158 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1918114,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES |
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Razón Social |
BEATRIZ ANDREA DÍAZ DÍAZ
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R.U.T. |
13.649.287-k |
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Sucursal |
REIHER-DIAZ CONSTRUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | OBRA MANTENCIÓN EN COORDINACIÓN PROVINCIAL JUNJI COMUNA DE SALAMANCA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO N°2, JARDÍN INFANTIL SIETE ENANITOS" | |
$ 8.751.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.751.600
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$ 8.751.600
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad | OBRA MANTENCIÓN EN COORDINACIÓN PROVINCIAL JUNJI COMUNA DE SALAMANCA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL ORILLITAS DE RIO, FECHA 27 DE MAYO AL 10 DE JUNIO" | |
$ 1.343.742,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.343.742
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$ 1.343.742
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Total Neto
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$ 10.095.342
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.918.115
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$ 12.013.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.