Orden de Compra. Nº1574-37-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-2-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-37-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1574-2-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-2-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO DE AGUIRRE N° 765
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 615600
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2010
TítuloDescripción
entrega en los establecimientos

se adjunta planilla con direcciones de los establecimientos

el JARDIN DE LLIMPO EN CHOAPA SALAMANCA (P.02), HAY QUE DEJARLO EN LA COORDINACION PROVINCIAL.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Ivan Araya Mánquez
Razón Social CARLOS IVAN ARAYA MANQUEZ
R.U.T. 10.508.063-8
Sucursal Carlos Ivan Araya Mánquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1UnidadLIMARI: PROGRAMA 01  $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
78121601
Servicios de flete1UnidadLIMARI: PROGRAMA 02  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
78121601
Servicios de flete1UnidadCHOAPA: PROGRAMA 01  $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000
78121601
Servicios de flete1UnidadCHOAPA: PROGRAMA 02  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 3.240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 615.600
TOTAL OC $ 3.855.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.