Orden de Compra. Nº1574-371-CM22 "SC48925 MAT.ASEO JARDINES INFANTILES REGIÓN COQUIMBO Agendar con la Encargada previamente: DESDE LAS 9:30 HASTA LAS 14:00 HRS, LLAMAR A 51-2-563360, SRA. NICOLE GUERRERO. CELULAR 9-39209269 (Se Adjunta Solicitud de Agendamiento)"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-371-CM22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SC48925 MAT.ASEO JARDINES INFANTILES REGIÓN COQUIMBO Agendar con la Encargada previamente: DESDE LAS 9:30 HASTA LAS 14:00 HRS, LLAMAR A 51-2-563360, SRA. NICOLE GUERRERO. CELULAR 9-39209269 (Se Adjunta Solicitud de Agendamiento)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2122
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 99871,98
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ALBERTO DIAZ DURAN
Razón Social MARIO ALBERTO DIAZ DURAN
R.U.T. 8.664.207-7
Sucursal MARIO ALBERTO DIAZ DURAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES13 (1639900) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES(1639900) BALDE VIRUTEX CON ESCURRIDOR PARA MOPA 10 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; La Serena; RUTA D-43 SECTOR PUERTO SECO GALPON 17 BARRIO INDUSTRIAL COQUIMBO $ 40.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.642 $ 525.642
Total Neto $ 525.642
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.872
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 625.514


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.