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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-40-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SCHEE -CONTRATO SUMINISTRO MANTENCION ELQUI PROGRAMAS P02 PMI- 2206001- SC 56555 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-2-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
370899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Juan Andrés |
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Razón Social |
Comercial HBOS spa
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R.U.T. |
76.644.455-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Andrés |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad | MANTENCIÓN EN PROGRAMAS PMI DE LA PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO. | CONTRATO SUMINISTRO MANTENCIONES PROGRAMAS PMI PROVINCIA DE ELQUI. REGION DE COQUIMBO |
$ 1.952.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.952.101
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$ 1.952.101
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Total Neto
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$ 1.952.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.899
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$ 2.323.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.