Orden de Compra. Nº
1574-403-SE19
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MANTENCION J.I. LIMARI MES ABR 2019 SC 46205
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1574-403-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION J.I. LIMARI MES ABR 2019 SC 46205
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1574-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - IV Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1664 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna
La Serena
Impuesto
527043,85
Dirección de Envío de la Factura
GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Razón Social
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
R.U.T.
6.520.092-9
Sucursal
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. CHASQUITA DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°34"
$ 280.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.000
$ 280.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. SIETE ESTRELLITAS DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°35"
$ 277.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 277.500
$ 277.500
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. CAMPANITA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°36"
$ 83.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. CAMPANITA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°38"
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. SEMILLITAS DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°39"
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. OSCAR ARAYA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°40"
$ 418.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 418.200
$ 418.200
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. CHILECITO DE LA COMUNA DE CHILECITO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°41"
$ 575.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.450
$ 575.450
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN OFICINA COORDINACION PROVINCIAL DE LIMARI DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°35"
$ 935.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 935.765
$ 935.765
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. PIN PIN SERAFIN DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°33"
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
Total Neto
$ 2.773.915
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 527.044
TOTAL OC
$ 3.300.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.