Orden de Compra. Nº1574-578-SE20 ".MANT. J.I. PROV. DE ELQUI. EMERGENCIA OCTUBRE SC-54.638 "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-578-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2020
Nombre de la Orden de Compra .MANT. J.I. PROV. DE ELQUI. EMERGENCIA OCTUBRE SC-54.638
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-57-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2105
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 1296515,35
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
R.U.T. 6.520.092-9
Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION J.I LAS ARDILLITAS DE LA COMUNA DE COQUIMBO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO OBRAS DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL LAS ARDILLITAS 11/13-10-2020"  $ 473.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.100 $ 473.100
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION J.I COLORIN COLORADO DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO OBRAS DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO 11/13-10-2020"  $ 793.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.900 $ 793.900
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION J.I VILLA ALEGRIA DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO OBRAS DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL VILLA ALEGRIA 01/22-10-2020"  $ 4.941.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941.535 $ 4.941.535
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION J.I VILLA VILLA ALEGRIA DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "ESTADO DE PAGO OBRAS DE EMERGENCIA JARDIN INFANTIL VILLA ALEGRIA 20/21-10-2020"  $ 615.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.230 $ 615.230
Total Neto $ 6.823.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.296.515
TOTAL OC $ 8.120.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.