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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1574-650-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OBRA J.I. PAPELUCHO SC 44660 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1574-29-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Ivan Cortes Hernandez |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1237812,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GREGORIO CORDOVEZ N°535 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA DOÑA ELSA SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA DOÑA ELSA SPA
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R.U.T. |
76.967.985-5 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA DOÑA ELSA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131501
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN JARDIN INFANTIL PAPELUCHO COD. 04.3.01.003, PASAJE R.L. GALLARDO ESQ. 1° DE MAYO POBL. DE MAYO POBL. LIMARI, COMUNA DE OVALLE | CONSTRUCTORA DOÑA ELSA SPA
INGENIERIA - CONSTRUCTOR SERVIU 4-981 |
$ 6.514.802,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.514.802
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$ 6.514.802
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Total Neto
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$ 6.514.802
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.237.812
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$ 7.752.614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.