Orden de Compra. Nº1574-741-SE18 "MANTENCION J.I. LIMARI MES DIC 2018 SC 43802"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-741-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION J.I. LIMARI MES DIC 2018 SC 43802
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 324406
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
R.U.T. 6.520.092-9
Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LAS GUINDITAS DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°12"  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOMAS DE TUQU DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°11"  $ 267.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.800 $ 267.800
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°14"  $ 240.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.600 $ 240.600
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN J.I. CAMPANITA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°15"  $ 227.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.800 $ 227.800
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN J.I. PAPELUCHO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°16"  $ 368.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.600 $ 368.600
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN J.I. PIN PIN SERAFIN DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°17"  $ 208.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.600 $ 208.600
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN J.I. COLOSITO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°13"  $ 121.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.600 $ 121.600
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN J.I. PIN PIN SERAFIN DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°18"  $ 102.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.400 $ 102.400
Total Neto $ 1.707.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.406
TOTAL OC $ 2.031.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.