Orden de Compra. Nº1574-846-SE19 "MANT J.I. MESES MAY. AGOST. OCT. NOV SC 50320"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-846-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MANT J.I. MESES MAY. AGOST. OCT. NOV SC 50320
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-39-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5014 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 486014,3
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Razón Social VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
R.U.T. 6.520.092-9
Sucursal VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL PELUSITAS DEL BRILLADOR DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°231"  $ 565.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.420 $ 565.420
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL CAROLINA WIFF DE LA COMUNA DE COQUIMBO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°332"  $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL PRINCIPITO DE LA COMUNA DE LA SERENA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°378"  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30221012
Jardines1Unidad no definidaOBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL PIN PON DE LA COMUNA DE COQUIMBO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°419"  $ 1.872.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872.550 $ 1.872.550
Total Neto $ 2.557.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.014
TOTAL OC $ 3.043.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.