Orden de Compra. Nº
1574-922-SE19
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MANT J.I. LIMARI ABR-SEPT-NOV-DIC 2019 SC 50865
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1574-922-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MANT J.I. LIMARI ABR-SEPT-NOV-DIC 2019 SC 50865
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1574-40-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - IV Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5789
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna
La Serena
Impuesto
1390351,41
Dirección de Envío de la Factura
GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Razón Social
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
R.U.T.
6.520.092-9
Sucursal
VICTOR DARIO DIAZ ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL CONEJITOS CHAÑARAL ALTO DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°134"
$ 1.045.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.045.500
$ 1.045.500
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL CAMPANITA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°135"
$ 118.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL PIN PIN SERAFIN DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°126"
$ 121.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 121.000
$ 121.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN J.I. NUBECITA DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°127"
$ 841.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 841.500
$ 841.500
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL SAN JOSE OBRERO DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°128"
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOS GRILLITOS TABAQUEROS DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°129"
$ 973.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 973.675
$ 973.675
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL LOMAS DE TUQUI DE LA COMUNA DE OVALLE. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCION DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°130"
$ 255.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE LA COMUNA DE RIO HURTADO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°133"
$ 1.538.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.538.160
$ 1.538.160
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL SERON DE LA COMUNA DE RIO HURTADO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°131"
$ 317.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 317.000
$ 317.000
30221012
Jardines
1
Unidad no definida
OBRA MANTENCION EN JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL SERON DE LA COMUNA DE RIO HURTADO. VER DETALLE EN ADJUNTOS "EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE EMERGENCIA N°132"
$ 1.957.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.957.804
$ 1.957.804
Total Neto
$ 7.317.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.390.351
TOTAL OC
$ 8.707.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.