Orden de Compra. Nº1574-99-SE15 "OC ARRIENDO, ALOJ.CENAS, PROGRAMA CECI, OVALLE DESDE 1574-25-L115"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-99-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2015
Nombre de la Orden de Compra OC ARRIENDO, ALOJ.CENAS, PROGRAMA CECI, OVALLE DESDE 1574-25-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1574-25-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra COLON N° 641
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 444551,93
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL PLAZA TURISMO
Razón Social HOTELERA Y SERVICIOS PLAZA TURISMO LIMITADA
R.U.T. 76.011.654-8
Sucursal HOTEL PLAZA TURISMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadSERVICIO DE ATENCION PARTICIPANTES PARA JORNADA CECI, A DESARROLLARSE LOS DÍAS 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2015(ARRIENDO DE SALON, CENAS, ALOJAMIENTOS, ALMUERZOS Y COFFEE BREAK). CIUDAD DE OVALLE.(DETALLE EN BASES)organizacion: dia 1 check in y cena dia 2 desauno, coffe, almuerzo, coffe y cena, check in resto de participantes, dia 3 desayuno, coffe y almuerzo, check out y termino de capacitacion $ 2.339.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.339.747 $ 2.339.747
Total Neto $ 2.339.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 444.552
TOTAL OC $ 2.784.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.