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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1575-100-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSGG - MANTENCION DE OFICINAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1575-6-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ESTADO N° 531, RANCAGUA |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
1021210,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ESTADO N° 531, RANCAGUA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
constructora lafquen |
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Razón Social |
constructora lafquen ltda
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R.U.T. |
77.127.826-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
constructora lafquen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y
REPARACIONES EN OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIALES Y BODEGA
REGIONAL DEL PROGRAMA 01, | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y
REPARACIONES EN OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIALES Y BODEGA
REGIONAL DEL PROGRAMA 01, |
$ 5.374.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.374.790
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$ 5.374.790
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Total Neto
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$ 5.374.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.021.210
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$ 6.396.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.