Orden de Compra. Nº1575-100-SE24 "SSGG - MANTENCION DE OFICINAS"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1575-100-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-05-2024
Nombre de la Orden de Compra SSGG - MANTENCION DE OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1575-6-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Estado N°531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1627
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 1021210,1
Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora lafquen
Razón Social constructora lafquen ltda
R.U.T. 77.127.826-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora lafquen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monumentos1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES EN OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIALES Y BODEGA REGIONAL DEL PROGRAMA 01,CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES EN OFICINAS DE DIRECCIÓN REGIONAL, PROVINCIALES Y BODEGA REGIONAL DEL PROGRAMA 01, $ 5.374.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.374.790 $ 5.374.790
Total Neto $ 5.374.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.210
TOTAL OC $ 6.396.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.