Orden de Compra. Nº1575-225-SE13 "MANTENCION DE DIRECCIÓN REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1575-225-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE DIRECCIÓN REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1575-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco N° 189
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Estado N°531
Comuna Rancagua
Impuesto 301422,08
Dirección de Envío de la Factura Estado N°531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES
Razón Social EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES
R.U.T. 9.821.064-4
Sucursal EDUARDO ANTONIO RIOS OLIVARES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1UnidadESMALTE SINTÉTICO   $ 172.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidadforro volcánica de 15 mm 20,16 m2 PUERTA PLACAROL 0.80X2.0MTS MARCO PUERTA CERRADURA TIPO SCANAVINI 1046 VENTANA CORREDERA DE PERFIL DE ALUMINIO GUARDAPOLVO CARNIZA CONSTRUCCIÓN DE MUEBLES   $ 1.946.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.946.000 $ 1.946.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadCENTRO DE ILUMINACIÓN EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2X40W ENCHUFES DE CENTRO  $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 2.478.800
Descuento $ 892.368
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.422
TOTAL OC $ 1.887.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.