Orden de Compra. Nº
1575-236-SE25
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ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE P01
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Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1575-236-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE P01
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1575-2-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - VI Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Estado N°531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1674 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
ESTADO N° 531, RANCAGUA
Comuna
Rancagua
Impuesto
477923,15
Dirección de Envío de la Factura
ESTADO N° 531, RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TLD GROUP
Razón Social
TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA
R.U.T.
77.743.075-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TLD GROUP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
326
Unidad
TIJERA PARA DIESTRO
TIJERA ESCOLAR 13CM NEGRO 042 ADIX
$ 207,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.482
$ 67.482
60124102
Productos de artesanía multicultural
175
Unidad
PALOS SET 50 DE HELADO GRUESO COLORES SURTIDOS
PALOS HELADO JUMBO COLORES 50UNID FULTONS
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 101.850
$ 101.850
44121707
Lápices de colores
104
Unidad
SET DE 12 LÁPICES DOBLE COLOR TRIANGULARES
LAPIZ DOBLECOLOR 12X24 TRIANG IMAGIA
$ 1.603,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.712
$ 166.712
60121206
Pintura de maquillaje
163
Unidad
ESTUCHE 6 COLORES DE LÁPICES COSMÉTICOS INFANTILES PINTA CARAS
PINTA CARA 6 COLORES ARTEL
$ 4.511,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 735.293
$ 735.293
44121707
Lápices de colores
33
Unidad
SET DE 12 LÁPICES CORTOS
LAPIZ COLOLOR FULTONS 12 COL CORTO HEXAG.
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.992
$ 13.992
11111808
Arcilla común
191
Unidad
ARCILLA DE MODELAJE BLANCO 500 GRAMOS
PASTA MODELAR SECADO AL AIRE 12 KG
$ 2.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 407.021
$ 407.021
44102001
Lámina para plastificar
141
Unidad
LÁMINA TERMOLAMINADORA. 100 LÁMINAS
LAMINA TERMOLAMINAR DIAZOL OFICIO 75MIC 100UNID
$ 5.711,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.251
$ 805.251
31211502
Pinturas de base acuosa
154
Unidad
SET DE 6 PINTURAS LAVABLES PARA DEDO 100 ML.
PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 36GR
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.920
$ 73.920
60123201
Cintas de papel
367
Unidad
CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 18MMX40M UNIDAD
CINTA USATAPE MASKING GP, 18mm x 40m.
$ 392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.864
$ 143.864
Total Neto
$ 2.515.385
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 477.923
TOTAL OC
$ 2.993.308
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.