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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1575-253-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION JARDIN INFANTIL HEIDI SAN FERNANDO CODIGO 06.301.001 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1575-8-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Estado N°531 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
70811,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Estado N°531 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMSERCHI SpA |
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Razón Social |
EMSERCHI SpA
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R.U.T. |
76.424.706-k |
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Sucursal |
EMSERCHI SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner | 1 | Unidad | 5.5.5 CAÑERÍA DE AGUA EMBUTIDA DE CU ½”
5.4.2.4 UNIONES SOLDADAS
7.9.2. REEMPLAZO DE VIDRIOS SIMPLE SITUACION COMPLEJA
4.4.2. DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA
7.9.2. REEMPLAZO DE VIDRIOS SIMPLE SITUACION COMPLEJA
7.3.2. VENTANA MALLA MOSQUIETERA CON PERFIL DE ALUMINIO
7.3.2. VENTANA MALLA MOSQUIETERA CON PERFIL DE ALUMINIO
5.1.17. LLAVE LAVAMANOS MONOMANDO
3.3.7 EQUIPO FLUORESCENTE HERMÉTICO 2X18W
3.2 CENTRO DE ENCHUFE
3.3.16 CABLE EVA 4MM
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$ 372.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.690
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$ 372.690
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Total Neto
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$ 372.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.811
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$ 443.501
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.