Orden de Compra. Nº1575-42-SE23 "ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1575-42-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE ASEO P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1575-32-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VI Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Estado N°531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 740
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación ESTADO N° 531, RANCAGUA
Comuna Rancagua
Impuesto 725154
Dirección de Envío de la Factura ESTADO N° 531, RANCAGUA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121903
Accesorios de limpiador por chorro de vapor o limp400Unidadlimpia vidrios producto formulado para la limpieza de vidrios y cristales. Requerido en formato gatillo de 500.  $ 1.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.200 $ 685.200
47131502
Paños de limpieza1000UnidadPaños sintéticos ultra absorbentes y de secado rápido, suave, flexible, no se deforman con el uso y no absorben olores  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBolsas negras especialmente diseñadas para el uso diario, resistentes y de alta calidad según necesidad. Capacidad 70 x 90  $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.400
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona1000UnidadAlcohol etílico desnaturalizado, 70%, 1 litro.  $ 2.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786.000 $ 2.786.000
Total Neto $ 3.816.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 725.154
TOTAL OC $ 4.541.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.