Orden de Compra. Nº1576-263-SE25 "RRFF - TEXTILES PARA JARDINES INFANTILES DE JUNJI REGION DEL BIOBIO DESDE 1576-32-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1576-263-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra RRFF - TEXTILES PARA JARDINES INFANTILES DE JUNJI REGION DEL BIOBIO DESDE 1576-32-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1576-32-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VIII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
Comuna Concepción
Impuesto 1442641,12
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acolchados Carlos David
Razón Social RAMÓN DAVID VERA GUINEO
R.U.T. 9.528.011-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acolchados Carlos David
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121504
Sacos de dormir518UnidadSAQUITO PARA CAMA APILABLEse adjuntan anexos y ficha técnica $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.164.200 $ 6.164.200
42132102
Cubre camillas482UnidadCUBRE COLCHON CAMA APILABLEse adjuntan anexos y ficha técnica $ 2.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.648 $ 1.428.648
Total Neto $ 7.592.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.442.641
TOTAL OC $ 9.035.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.