Orden de Compra. Nº1576-5-SE25 "PLAN-CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO EN LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO "
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1576-5-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PLAN-CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO EN LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIO BIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1576-33-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VIII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 891 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
Comuna Concepción
Impuesto 107648981,91
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general1UnidadSUMINISTRO DE ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO EN JARDINES INFANTILES, OFICINAS PROVINCIALES Y CENTRAL DE ABASTECIMIENTOSe ofertan todos los productos. La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 90 días corridos desde el cierre del plazo para la recepción de estas $ 566.573.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.573.589 $ 566.573.589
Total Neto $ 566.573.589
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.648.982
TOTAL OC $ 674.222.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.