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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1576-500-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención J.I. Nuestra Sra. de las Nieves |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
93388,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS PONIENTE Nº 77 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rafaelgritti |
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Razón Social |
EDUARDO ANDRE ELIZALDE ABASCAL
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R.U.T. |
16.285.078-4 |
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Sucursal |
rafaelgritti |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Mantención Grifería, Válvulas Estanques SHH y Reposición de Cerraduras en Recintos de Jardín Infantil código 08-1-08-001 Nuestra Señora de las Nieves, Comuna de San Pedro de la Paz, Programa 01 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del Bio-Bio | Mantención Grifería, Válvulas Estanques SHH y Reposición de Cerraduras en Recintos de Jardín Infantil código 08-1-08-001 Nuestra Señora de las Nieves, Comuna de San Pedro de la Paz, Programa 01 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región del |
$ 491.518,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 491.518
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$ 491.518
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Total Neto
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$ 491.518
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.388
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$ 584.906
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.