Orden de Compra. Nº1576-784-CM19 "BIO BIO; MOVILIZACIÓN EQUIPO PROGRAMA CASH ABRIL MAYO JUNIO 2019 239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1576-784-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2019
Nombre de la Orden de Compra BIO BIO; MOVILIZACIÓN EQUIPO PROGRAMA CASH ABRIL MAYO JUNIO 2019 239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VIII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2964
Usuario SIGFE Nelson Antonio Salgado Fuentes
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS PONIENTE Nº 77
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Mauricio González Acuña
Razón Social RODRIGO MAURICIO GONZALEZ ACUNA
R.U.T. 8.891.033-8
Sucursal Rodrigo Mauricio González Acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados887 (1381500 )MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408000(1381500) MINIBUS HYUNDAI NEW H1 11 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.540 $ 372.540
Total Neto $ 372.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 372.540

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS SE ENCUENTRA EXENTA DEL IVA Revisar documentos adjuntos Los documentos tributarios electrónicos (DTE) deben emitirse según archivo adjunto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.