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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-115-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de coffe break para actividad.Delegación Presidencial Regional. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
29260 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carola santana |
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Razón Social |
CAROLA ELIZABETH SANTANA GÓMEZ
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R.U.T. |
13.322.427-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carola santana |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 120 | Unidad | Sandwich jamón queso. (ver adjunto). Delegación Presidencial Regional. | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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48101505
| Cafeteras o teteras de uso comercial | 2 | Unidad | Cafeteras Percoladoras para café con termostato de mantención de calor, de 40 litros c/u. ( ver adjunto). | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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Total Neto
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$ 154.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.260
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$ 183.260
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.