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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-217-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1577-6-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4151260,50405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES TRANQUI SPA |
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Razón Social |
TRANSPORTES TRANQUI SPA
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R.U.T. |
77.476.455-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSPORTES TRANQUI SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101504
| Distribución de agua | 1 | Mes | Servicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de 2 camiones aljibes para sector Pargua Comuna de Calbuco. El servicio completo corresponde a 46.000 litros diarios por un total de 30 días corridos, desde el 10 de julio al 08 de agosto de 2025.
Contacto para trabajo: Ana María Godoy: 991573110
Enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com y a mnovoa@interior.gob.cl con datos bancarios para posterior pago. Contacto: María Jesús Novoa, cel 979998170.
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$ 21.848.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.848.739
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$ 21.848.739
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Total Neto
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$ 21.848.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.151.261
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$ 26.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.