Orden de Compra. Nº1577-217-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1577-6-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1577-217-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1577-6-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 595
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 4151260,50405
Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES TRANQUI SPA
Razón Social TRANSPORTES TRANQUI SPA
R.U.T. 77.476.455-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES TRANQUI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua1MesServicio de distribución de agua potable para consumo humano a través de 2 camiones aljibes para sector Pargua Comuna de Calbuco. El servicio completo corresponde a 46.000 litros diarios por un total de 30 días corridos, desde el 10 de julio al 08 de agosto de 2025. Contacto para trabajo: Ana María Godoy: 991573110 Enviar factura a dipresrecepcion@custodium.com y a mnovoa@interior.gob.cl con datos bancarios para posterior pago. Contacto: María Jesús Novoa, cel 979998170.   $ 21.848.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848.739 $ 21.848.739
Total Neto $ 21.848.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.151.261
TOTAL OC $ 26.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.