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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-29-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1577-3-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1136244,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
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Razón Social |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A
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R.U.T. |
96.579.800-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIO - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Unidad | Adquisición de 2.880 m3 de agua potable a granel, con una periodicidad de 48 m3 diarios.
Los Muermos
60 días corridos, a contar del 8 de julio y hasta el 5 de septiembre de 2025. | |
$ 5.980.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.980.235
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$ 5.980.235
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Total Neto
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$ 5.980.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.136.245
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$ 7.116.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.