Orden de Compra. Nº1577-33-AG26 "Adquisición de insumo para actividades del Programa Gobierno en Terreno."
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1577-33-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumo para actividades del Programa Gobierno en Terreno.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Facturación AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO
Comuna Puerto Montt
Impuesto 18161,15
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria Nena
Razón Social SOCIEDAD J Y M LIMITADA
R.U.T. 76.550.932-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria Nena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café10UnidadTarros de café tipo nescafé de 170 gramos.  $ 5.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.990 $ 59.990
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200UnidadAzúcar en sachet blanca granulada de 5 gramos c/u.  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales200UnidadEndulzante tipo Stevia en sachet granulada de 5 gramos c/u.  $ 39,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50201713
Bolsitas de te5UnidadCajas de té en bolsitas de 100 unidades c/u. Programa Gobierno en Terreno.  $ 3.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.995 $ 19.995
Total Neto $ 95.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.161
TOTAL OC $ 113.746


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.