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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-33-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumo para actividades del Programa Gobierno en Terreno. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
18161,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA DECIMA REGION N°480, 3ER. PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banqueteria Nena |
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Razón Social |
SOCIEDAD J Y M LIMITADA
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R.U.T. |
76.550.932-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Banqueteria Nena |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 10 | Unidad | Tarros de café tipo nescafé de 170 gramos. | |
$ 5.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.990
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$ 59.990
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 200 | Unidad | Azúcar en sachet blanca granulada de 5 gramos c/u. | |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 200 | Unidad | Endulzante tipo Stevia en sachet granulada de 5 gramos c/u. | |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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50201713
| Bolsitas de te | 5 | Unidad | Cajas de té en bolsitas de 100 unidades c/u. Programa Gobierno en Terreno. | |
$ 3.999,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.995
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$ 19.995
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Total Neto
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$ 95.585
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.161
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$ 113.746
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.