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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-463-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Atención servicio coffe. Programa de Seguridad Pública. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Intendencia X Región |
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Razón Social |
Intendencia X Región, de Los Lagos
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Intendencia X Región, de Los Lagos
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
18564,425 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Di Piazza |
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Razón Social |
COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL
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R.U.T. |
76.616.220-7 |
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Sucursal |
Comercial Di Piazza |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 50 | | (1329240) COFFEE BREAK CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA 1355340 | (1329240) COFFEE BREAK CATERING - BASICO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.057,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.850
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$ 102.850
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Total Neto
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$ 102.850
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Descuento
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$ 5.142
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.564
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 116.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.