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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-574-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de volantes e imanes Programa Centro de Mujeres Línea Atención. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-639-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
47975 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOPRINTING |
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Razón Social |
ECOPRINTING SPA
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R.U.T. |
77.069.739-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOPRINTING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 2000 | Unidad | VOLANTES IMPRESOS EN PAPEL COUCHE DE 170 GRAMOS, COLOR 4/4, TAMAÑO 21 X 14 CMS. | |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución | 450 | Unidad | MAGNÉTICOS O IMANES DE TAMAÑO 7 X 10 CM Ó 7 X 7, CORTE RECTO. | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 112.500
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$ 112.500
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Total Neto
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$ 252.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.975
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$ 300.475
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.