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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1577-92-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de piso flotante con espuma para instalación Programa Fondos Orasmi. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-79-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
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R.U.T. |
60.511.100-9 |
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Dirección de Facturación |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
39732,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Xa. Región 480, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
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R.U.T. |
7.629.420-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gladys del Carmen Arteaga Soto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103605
| Tablas de madera | 8 | Caja | PISO FLOTANTE LAMINADO DE BUENA CALIDAD tipo madera ESPESOR 8MM | |
$ 23.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.720
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$ 190.720
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30141503
| Aislamiento de espuma | 1 | Rollo | ROLLO ESPUMA 20 METROS | |
$ 18.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.400
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$ 18.400
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Total Neto
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$ 209.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.733
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$ 248.853
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.