Orden de Compra. Nº1577-92-AG26 " Adquisición de piso flotante con espuma para instalación Programa Fondos Orasmi. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-79-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1577-92-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de piso flotante con espuma para instalación Programa Fondos Orasmi. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1577-79-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia X Región
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS LAGOS
R.U.T. 60.511.100-9
Dirección de Facturación Av. Xa. Región 480, 3° piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39732,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Xa. Región 480, 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
R.U.T. 7.629.420-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera8CajaPISO FLOTANTE LAMINADO DE BUENA CALIDAD tipo madera ESPESOR 8MM   $ 23.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.720 $ 190.720
30141503
Aislamiento de espuma1RolloROLLO ESPUMA 20 METROS   $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 209.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.733
TOTAL OC $ 248.853


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.