Orden de Compra. Nº1587-105-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1587-10-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Investigaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1587-105-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1587-10-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1587-10-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 8814,48
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOSVECAR
Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ
R.U.T. 12.033.368-2
Sucursal IMPRESOSVECAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales600UnidadTarjetas de visita  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.392
Total Neto $ 46.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.814
TOTAL OC $ 55.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.