Orden de Compra. Nº
1587-31-CM10
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Articulos de Oficina.
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Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Investigaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1587-31-CM10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra
Articulos de Oficina.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ministerio de Defensa Nacional - Subinves
Razón Social
Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T.
60.506.017-k
Dirección de Unidad de Compra
Villavicencio N° 364, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T.
60.506.017-k
Dirección de Facturación
Villavicencio N° 364, 4° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
34394,085
Dirección de Envío de la Factura
Villavicencio N° 364, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
60
(4157) LÁPIZ PILOT ROLLER G1 1.0 6194
(4157) LÁPIZ PILOT ROLLER G1 1.0 ; Código: L187004;Región : RM
$ 498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.880
$ 29.880
44122103
Corchetes
20
(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939
(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.040
$ 6.040
44122001
Archivadores de fichas
15
(232188) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CATALOGO OFICIO 2.A.D 1 D BLA 232188
(232188) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CATALOGO OFICIO 2.A.D 1 D BLA ; Código: R282920;Región : RM
$ 2.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.430
$ 35.430
44121605
Dispensador de Cinta
20
(234442) DISPENSADOR FULTONS DISPENSADOR MAGIC CLIP 234442
(234442) DISPENSADOR FULTONS DISPENSADOR MAGIC CLIP ; Código: S200024;Región : RM
$ 517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.340
$ 10.340
14111530
Notas de papel autoadhesivo
30
(236033) NOTA AUTOADHESIVA 3M Z POP UP R330 AMARILLO 236033
(236033) NOTA AUTOADHESIVA 3M Z POP UP R330 AMARILLO ; Código: H480512;Región : RM
$ 624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
44121613
Sacacorchetes
10
(422849) SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD 422990
(422849) SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD; Código: R582224;Región : RM
$ 206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.060
$ 2.060
45111602
Lámparas de proyección
30
(577674) REPUESTO FULTONS MAGIC CLIPS CAJA DE 50 UNIDADES 531688
(577674) REPUESTO FULTONS MAGIC CLIPS CAJA DE 50 UNIDADES; Código: S200124;Región : RM
$ 740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
14111813
Formularios o libros de correspondencia
10
(577676) LIBRETA RHEIN TARJETERO CARTA 531690
(577676) LIBRETA RHEIN TARJETERO CARTA; Código: D201824;Región : RM
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.820
$ 18.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
(596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES 596285
(596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES ; Código: R303030;Región : RM
$ 1.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.360
$ 39.360
Total Neto
$ 182.850
Descuento
$ 1.828
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.394
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 215.416
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.