Orden de Compra. Nº1587-31-CM10 "Articulos de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Investigaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1587-31-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2010
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 34394,085
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores60 (4157) LÁPIZ PILOT ROLLER G1 1.0 6194(4157) LÁPIZ PILOT ROLLER G1 1.0 ; Código: L187004;Región : RM $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
44122103
Corchetes20 (18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES 20939(18902) CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.040
44122001
Archivadores de fichas15 (232188) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CATALOGO OFICIO 2.A.D 1 D BLA 232188(232188) ARCHIVADOR D.WILLIAMS CATALOGO OFICIO 2.A.D 1 D BLA ; Código: R282920;Región : RM $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.430 $ 35.430
44121605
Dispensador de Cinta20 (234442) DISPENSADOR FULTONS DISPENSADOR MAGIC CLIP 234442(234442) DISPENSADOR FULTONS DISPENSADOR MAGIC CLIP ; Código: S200024;Región : RM $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
14111530
Notas de papel autoadhesivo30 (236033) NOTA AUTOADHESIVA 3M Z POP UP R330 AMARILLO 236033(236033) NOTA AUTOADHESIVA 3M Z POP UP R330 AMARILLO ; Código: H480512;Región : RM $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
44121613
Sacacorchetes10 (422849) SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD 422990(422849) SACACORCHETE FULTONS PINZA UNIDAD; Código: R582224;Región : RM $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060 $ 2.060
45111602
Lámparas de proyección30 (577674) REPUESTO FULTONS MAGIC CLIPS CAJA DE 50 UNIDADES 531688(577674) REPUESTO FULTONS MAGIC CLIPS CAJA DE 50 UNIDADES; Código: S200124;Región : RM $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
14111813
Formularios o libros de correspondencia10 (577676) LIBRETA RHEIN TARJETERO CARTA 531690(577676) LIBRETA RHEIN TARJETERO CARTA; Código: D201824;Región : RM $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.820 $ 18.820
14111530
Notas de papel autoadhesivo20 (596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES 596285(596358) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS POST-IT DURABLE 4 COLORES ; Código: R303030;Región : RM $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360
Total Neto $ 182.850
Descuento $ 1.828
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.394
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 215.416


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.