Orden de Compra. Nº1587-71-SE10 "MANTENCIÓN DE VEHÍCULO LW-5433"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Investigaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1587-71-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULO LW-5433
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 17304,44
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G.R.Valdivielso S.A.
Razón Social G R VALDIVIELSO S A
R.U.T. 78.051.230-k
Sucursal G.R.Valdivielso S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida   $ 91.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.076 $ 91.076
Total Neto $ 91.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.304
TOTAL OC $ 108.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.