Orden de Compra. Nº1587-99-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1587-18-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Investigaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1587-99-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1587-18-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1587-18-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio de Defensa Nacional - Subinves
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Unidad de Compra Villavicencio N° 364, 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Investigaciones
R.U.T. 60.506.017-k
Dirección de Facturación Villavicencio N° 364, 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 45220
Dirección de Envío de la Factura Villavicencio N° 364, 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Central Ventas Limitada
Razón Social central ventas ltda
R.U.T. 78.881.670-7
Sucursal Central Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras2UnidadUnidades de Transferencia, color HP LÁSER JET 4700 Q7504A,  $ 119.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
Total Neto $ 238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.220
TOTAL OC $ 283.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.