Orden de Compra. Nº1589-229-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1589-1-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1589-229-TD24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1589-1-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANIA
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
R.U.T. 60.511.090-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1135 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
R.U.T. 60.511.090-8
Dirección de Facturación MANUEL BULNES 590 4° PISO
Comuna Temuco
Impuesto 53675
Dirección de Envío de la Factura MANUEL BULNES 590 4° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRÍQUEZ
R.U.T. 5.183.883-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131507
Servicios de elaboración de café1UnidadContratacion de 04 almuerzo y coffe break para 15 personas visita Ministra del Interior  $ 282.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.500 $ 282.500
Total Neto $ 282.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.675
TOTAL OC $ 336.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.