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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1589-267-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE UTILES DE ASEO COVID19 COMPRA AGIL 1589-146-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ministerio del Interior - Intendencia IX Región |
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Razón Social |
INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
60.511.090-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MANUEL BULNES 590 1° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INTENDENCIA IX REGION DE LA ARAUCANIA
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R.U.T. |
60.511.090-8 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL BULNES 590 590 4 piso |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
37715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL BULNES 590 590 4 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luvaly |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
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R.U.T. |
76.231.391-K |
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Sucursal |
Luvaly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131624
| Toallitas húmedas | 100 | Unidad | TOALLAS DESINFECTANTES VIRUTEX AROMA POUCH LIMON 50 | ADQUISICION DE UTILES DE ASEO COVID19 COMPRA AGIL 1589-146-COT20 |
$ 1.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 198.500
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$ 198.500
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Total Neto
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$ 198.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.715
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$ 236.215
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.