Orden de Compra. Nº1590-412-SE22 "EA Compra de alimento Apícola - Antuco"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1590-412-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2022
Nombre de la Orden de Compra EA Compra de alimento Apícola - Antuco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 40 Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1099 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Teatinos N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-07-2022
TítuloDescripción
Facturación
Estimado/a Proveedor/a:
En el marco de la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de
pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben ser emitidas según la
información disponible en la orden de compra, señalando claramente la Razón Social de la
Subsecretaría, RUT, dirección y persona de contacto. Se solicita actualizar esta información
en su mantenedor de clientes, en caso de que evidencie que la información de la orden de
compra sea distinta a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría.
Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de
compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin
espacios y con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de
forma automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción
conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La factura debe ser ingresada electrónicamente a la siguiente casilla:
subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF a correo electrónico:
facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros antecedentes, si así
corresponde.
La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983,
tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar
de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho
rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII.
Es su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se
requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago
(guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.)
Adicionalmente informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha
determinado algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los
Servicios Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán
centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía transferencia a
las cuentas corrientes de los proveedores del Estado.
El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el
cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los
recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de
liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos.
Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será
obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente consignándolo
en su factura o documento tributario los siguientes datos:
Razón Social:
RUT:
Banco:
N° Cuenta Corriente:
Correo electrónico para la notificación:
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Honeypro
Razón Social HONEY PRO SPA
R.U.T. 76.821.091-8
Sucursal Honeypro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70121610
Apicultura80Saco80 Sacos Mezcla nutricional Nutra BEE Entrega en Antuco80 Sacos Jarabe Quick, polvo en bolsas más despacho $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000
Total Neto $ 1.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 80.000
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.