Estimado/a Proveedor/a:
En
el marco de la normativa vigente y a fin de otorgar una oportuna y adecuada
gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría le recuerda que éstas deben
ser emitidas según la información disponible en la orden de compra, señalando
claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y persona de
contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes,
en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta
a la que usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría.
Adicionalmente es obligación que usted llene el campo 801
con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl (sin espacios y con los guiones que corresponden),
a fin de que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la
orden de compra y a la recepción conforme. Del mismo modo deben también indicar
la opción de pago: “Crédito”.
La
factura debe ser ingresada electrónicamente a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com, con
copia del PDF a correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde podrá acompañar otros
antecedentes, si así corresponde.
La
Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley
19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la
factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada,
en caso de ser rechazada dicho rechazo se materializará a través de la misma
plataforma del SII.
Es
su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se
requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para
materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes
sociales, etc.)
Adicionalmente
informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha determinado
algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los Servicios
Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán
centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía
transferencia a las cuentas corrientes de los proveedores del Estado.
El
sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el
cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo
de los recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca
evitar problemas de liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los
pequeños y medianos.
Por
lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago,
será obligación que usted informe, mediante correo electrónico o
directamente consignándolo en su factura o documento tributario los siguientes
datos:
Razón
Social:
RUT:
Banco:
N°
Cuenta Corriente:
Correo
electrónico para la notificación: |