Una vez
recibido conforme el servicio por parte de la Subsecretaría de Agricultura, el
proveedor debe emitir la factura, de acuerdo con el detalle de la orden de
compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación
Pública.
La factura
debe ser emitida de la siguiente forma:
·
Razón Social: Subsecretaría del Ministerio de Agricultura
·
RUT: 61.301.000-9
·
Dirección: Teatinos N° 40, Piso 5, Santiago
·
Giro: Servicio Público
·
Detalle:
Indicar código o ID orden de compra.
La factura
será pagada en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su
recepción conforme.
Adicionalmente
es obligación que el Proveedor envíe el archivo XML de la factura a la
casilla subagriculturarecepcion@custodium.com y llene el campo 801
con el ID de la orden de compra bajo la misma nomenclatura definida en www.mercadopublico.cl, (sin espacios y
con los guiones que corresponden), a fin de que el sistema permita de forma
automática relacionar su factura a la orden de compra y a la recepción
conforme. Del mismo modo deben también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La
Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley
19.983, tendrá un plazo de ocho (8) días corridos siguientes a la recepción de
la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente
aceptada.
Será
responsabilidad del proveedor incorporar como documentos adjuntos los
antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la
Subsecretaría para materializar el pago.
Por lo
anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago,
será obligación del proveedor contratado informar, mediante correo electrónico
o directamente consignándolo en su factura o documento tributario los
siguientes datos:
·
Razón Social:
·
RUT:
·
Banco:
·
N° Cuenta Corriente: |