Orden de Compra. Nº1590-75-SE26 "Cambio pasaje Subsecretario Santiago-Balmaceda 4/3"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1590-75-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Cambio pasaje Subsecretario Santiago-Balmaceda 4/3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 40 Piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 201
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULT
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Teatinos N° 40
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturas
Estimado Proveedor/a
A fin de otorgar una oportuna y adecuada gestión de pago a sus facturas, la Subsecretaría 
le recuerda que éstas deben ser emitidas según la información disponible en la orden de 
compra, señalando claramente la Razón Social de la Subsecretaría, RUT, dirección y 
persona de contacto. Se solicita actualizar esta información en su mantenedor de clientes, 
en caso de que evidencie que la información de la orden de compra sea distinta a la que 
usted tiene registrada para el RUT de la Subsecretaría. Adicionalmente es obligación 
que usted llene el campo 801 con el ID de la orden de compra bajo la misma 
nomenclatura (sin espacios y con los guiones que corresponden), de ésta a fin de 
que el sistema permita de forma automática relacionar su factura a la orden de 
compra. Del mismo modo debe también indicar la opción de pago: “Crédito”.
La factura debe ser ingresada electrónicamente XML a la siguiente casilla: 
subagriculturarecepcion@custodium.com, con copia del PDF de su factura a la casilla: 
facturasagricultura@minagri.gob.cl.
La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la Ley 19.983, 
tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar 
de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, en caso de ser rechazada dicho 
rechazo se materializará a través de la misma plataforma del SII.
Es su responsabilidad incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se 
requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago
(guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.)
Adicionalmente informamos que partir del mes de mayo 2020, la Administración ha 
determinado algunos ajustes en la operación de pago a proveedores para todos los 
Servicios Públicos, lo que implica, entre otros efectos, que los pagos se realizarán 
centralizadamente desde la Tesorería General de la República (TGR), vía transferencia a 
las cuentas corrientes de los proveedores del Estado.
El sistema de pago centralizado persigue dos propósitos directos: garantizar el 
cumplimiento de la Ley N° 21.131 de Pago a 30 días y permitir un mejor manejo de los 
recursos financieros del Fisco y de manera indirecta, el sistema busca evitar problemas de 
liquidez en los proveedores del Estado, especialmente los pequeños y medianos.
Por lo anterior y a fin de mitigar errores o descoordinaciones al momento del pago, será 
obligación que usted informe, mediante correo electrónico o directamente consignándolo
en su factura o documento tributario los siguientes datos: 
Razón Social:
RUT:
Banco:
N° Cuenta Corriente:
Correo electrónico para la notificación:
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A.
R.U.T. 89.862.200-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1Global cambio ticket aéreo $ 16.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.434 $ 16.434
Total Neto $ 16.434
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.434

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.