Orden de Compra. Nº1590-976-SE18 "Servicios Conexos de Mantención de edificaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1590-976-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos de Mantención de edificaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Agricultura
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Teatinos N° 40
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1943453,76
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

La factura debe ser ingresada por Oficina de Partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Teatinos N° 40, 1er. Piso, Santiago, y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, junto al detalle de la facturación.

 

La Subsecretaría, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

 

a)   factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma www.mercadopublico.cl.

 

b)   En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

 

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ambrogabo
Razón Social CONSTRUCTORA AMBROGABO LIMITADA
R.U.T. 76.002.706-5
Sucursal Ambrogabo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1GlobalServicios conexos al contrato de suministro de reparaciones menoresReparaciones y mejoramiento de edificaciones, de acuerdo a presupuestos aprobados en el marco de la prórroga del contrato. $ 10.228.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.228.704 $ 10.228.704
Total Neto $ 10.228.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.943.454
TOTAL OC $ 12.172.158


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.